• danishdynamite

    Nån som kan hjälpa mig att bokföra dessa affärshändelser?

    Då jag ska göra det för hand måste det vara på T-konton.

    1. Företaget fördubblar sitt aktieinnehav i andra företag i början av året. Köpeskillingen är 380. Senare under året säljs en fjärdedel av det totala innehavet för 188. Vi bokslutstillfället värderas kvarvarande aktier enligt genomsnittsmetoden (genomsnittligt anskaffningsvärde) till 585.

    2. Slututdelningen på en kundfordran på 50 inkl moms, som i flol beräknades bli 25%, fastställs under sommaren till 40%. I år tas en annan kundfordran på 25 inkl moms, som hänförs till december månads fakturering, till 100% upp som en befarad förlust.

    3. I samband med bolagsstämman beslutas om en frivillig avsättning till reservfonden på 4. Av samtliga därefter utdelningsbara medel beslutas att 30% ska delas ut, vilket också görs under året.

    4. Som tidigare år betalas sista juni amortering (100) plus ränta (i år 60) på banklånet. Eftersom ingen ränta betalas för det andra halvåret förrän i juni år 10 bokförs en interimsskuld avseende uppluppna räntor även detta år. Ränteintäkterna uppgår totalt till 26.7.

    5. Någon gång under sommaren köps inventarier via bank för 120+moms. Samtidigt säljs inventarier via bank (20+moms). De sålda inventarierna köptes år 8 för 30+moms. Inventarierna skrivs av enligt plan med 20%. Dessutom görs maximal räkenskapsenlig avskrivning.

    6. I slutet av året avslutas kontona ingående moms och utgående moms mot momsredovisningskontot. Det är endast december månads "momssaldo" som inte hinner betalas till staten.

    7. Den preliminära bolagsskatten uppgår även detta år till 180. Skattemyndigheternas besked om debiterad kvarskatt visar 4, vilket är 4 mer än vad företaget räknat med. Bolagsskatten är 26.3%.

    Vet att det är en del punkter, men har suttit med dem en vecka och får det inte att gå upp. Jag är tacksam för al hjälp jag kan få.

  • Svar på tråden Nån som kan hjälpa mig att bokföra dessa affärshändelser?
  • Bolaget

    Du gör samma som TS, du beskriver hur du bokat och varför och vi svarar om det är rätt eller fel och förklarar varför

  • ardath bey
    Bolaget skrev 2011-04-06 14:52:34 följande:

    Nej, inte mycket rätt faktiskt..

    Till att börja med måste du undera över vilka olika T-konton du behöver.
    Att du ska ha ett till aktier är väl rätt självklart., ett till banken likaså. Sedan behöver du bokföra vinst/förlust vid försäljningen också så ett T-konto till. Slutligen så innebär värderingen vid årets slut att aktierna kanske inte har det värdet de är bokförda till, alltså behöver du ytterligare ett konto för värderegelringen av aktierna.  Totalt 4 konton alltså.

    Vad vet du nu då om hur det ser ut i början på året? Eftersom ett inköp på 380 ger en fördubbling av värdet så finns aktier i IB på samma summa 380.

    Kontot för aktier har alltså 380 i debet från början, din första bokning blir ytterligare 380 i debet och 380 i kredit på banken. Man tar ju ut pengar (minskar tillgången) och köper fler aktier (ökar den tillgången). På T-kontot för aktier finns nu 380 + 380 = 760 och banken 380 i kredit. Hur banken ser ut i helhet vet man ju inte av dessa uppgifter så det kan vi borts från här.

    Nästa sak som händer är att man säljer en fjärdedel av innehavet för 188. Alltså Debet bank 188 (banktillgången ökar) och kredit akter med 760*0,25 = 190 (en fjärdedel av totala innehavet försvinner från tillgången). Som du ser balanserar inte detta, man har fått 188 för något som var värt 190, alltså har man gjort 2 i förslut som bokförs i debet (kostnad) på kontot för vinst/förlust vid avyttring. Nu har du bokat 190 både i debet och i kredit.

    På konto för aktier finns nu ett värde på 760-190=570. Genomsnittligt anskaffningsvärde enligt värdering på bokslutdagen var 585 vilket är högre än det faktiska värdet. Eftersom en tillgång ska tas upp till det lägsta värdet av anskaffningvärdet eller återanskaffningsvärdet så ska det inte göras någon bokning av detta. De 570 som är anskaffnignsvärdet är ju lägre än det verkliga värdet om 585.


    Det var iofs tre år sen du skrev detta men eftersom du är aktiv i tråden har jag en fråga om din uträkning.
    Du skriver att IB är 380 eftersom nya aktier köps för 380. Men det kan man väl inte vara säker på? De är ju bokförda till anskaffningsvärde (om inte det funnits skäl att skriva ned dem efter inköpet).

    Jag tänkte såhär: Under året köps 2 aktier för 380. Man äger då 4 aktier. Sen säljs en aktie för 188. De tre aktier som ägs vid årets slut har ett bokfört värde på 585, vilket är baserat på genomsnittligt anskaffningsvärde.
    Anskaffningsvärdet per aktie är isåfall 195. Den sålda aktien innebär en förlust på 7, inte 2.

    Det verkliga värdet vid årets slut kan vi inte veta baserat på uppgifterna i frågan.

  • Nenne1986

    Jo i uppgift 4 står att samtliga varor i lagret säljs via bank för 20 + moms.
    Försäljningen tänkte jag bokföra:

    Bank
    Debet 25

    Utgående moms
    Kredit 5

    Försäljning 
    Kredit 20

    Men hur ska jag bokföra Varulagret när det enda jag har är en IB på 29 och inte vet ngt om några kostnader alls. I slutändan ska jag komma fram till BR och RR för Varulager, Försäljning och Kostnad för sålda varor.

  • Nenne1986

    Tänkte berätta bakgrunden till varför jag sitter med dessa övningar. Jag bad om svårare arbetsuppgifter vid senaste utvecklingssamtalet då min chef påpekade att jag "bara" var gymnasieekonom och att jag nog inte skulle klara av något mer avancerat än det jag redan gör. Någon vecka senare kom han med två papper som innehöll uppgifterna jag hittade här i denna tråden och sa att om jag klarade detta skulle han kanske tänka om. 

    Så nu sitter jag här med dessa uppgifter som jag inte har ngn som kan handleda mig igenom och som dessutom inte känns jätterelevanta för de arbetsuppgifter jag har bett om att få "avancera" till och som jag redan kan (jag brukar ju göra dem under semestrarna!).

    Snälla någon, hjälp mig!

  • Nenne1986

    Det förstår jag att du inte får. Jag ser att vi inte har samma ordning på frågorna och min uppg 4 är som följer:

    Samtliga varor i lagret säljs i oktober via bank för 20 kkr + moms.

  • Nnne1986

    Jag har en balansräkning från året före den händelsen jag ska bokföra. Där är UB på varulagret 29, så IB för året jag ska bokföra är 29 på varulagret. Någon mer information än den ingående balansen och att "samtliga varor i lagret säljs i oktober via bank för 20 kkr + moms" har jag inte. 

  • Nnne1986

    Jag tror att detta var en av de frågor TS lyckades lösa utan att behöva fråga här :)

Svar på tråden Nån som kan hjälpa mig att bokföra dessa affärshändelser?