Nån som kan hjälpa mig att bokföra dessa affärshändelser?
Då jag ska göra det för hand måste det vara på T-konton.
1. Företaget fördubblar sitt aktieinnehav i andra företag i början av året. Köpeskillingen är 380. Senare under året säljs en fjärdedel av det totala innehavet för 188. Vi bokslutstillfället värderas kvarvarande aktier enligt genomsnittsmetoden (genomsnittligt anskaffningsvärde) till 585.
2. Slututdelningen på en kundfordran på 50 inkl moms, som i flol beräknades bli 25%, fastställs under sommaren till 40%. I år tas en annan kundfordran på 25 inkl moms, som hänförs till december månads fakturering, till 100% upp som en befarad förlust.
3. I samband med bolagsstämman beslutas om en frivillig avsättning till reservfonden på 4. Av samtliga därefter utdelningsbara medel beslutas att 30% ska delas ut, vilket också görs under året.
4. Som tidigare år betalas sista juni amortering (100) plus ränta (i år 60) på banklånet. Eftersom ingen ränta betalas för det andra halvåret förrän i juni år 10 bokförs en interimsskuld avseende uppluppna räntor även detta år. Ränteintäkterna uppgår totalt till 26.7.
5. Någon gång under sommaren köps inventarier via bank för 120+moms. Samtidigt säljs inventarier via bank (20+moms). De sålda inventarierna köptes år 8 för 30+moms. Inventarierna skrivs av enligt plan med 20%. Dessutom görs maximal räkenskapsenlig avskrivning.
6. I slutet av året avslutas kontona ingående moms och utgående moms mot momsredovisningskontot. Det är endast december månads "momssaldo" som inte hinner betalas till staten.
7. Den preliminära bolagsskatten uppgår även detta år till 180. Skattemyndigheternas besked om debiterad kvarskatt visar 4, vilket är 4 mer än vad företaget räknat med. Bolagsskatten är 26.3%.
Vet att det är en del punkter, men har suttit med dem en vecka och får det inte att gå upp. Jag är tacksam för al hjälp jag kan få.